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2019年度福州大學部門決算

信息來源: 暫無 發布日期: 2020-09-10 瀏覽次數:

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

福州大學的主要職責是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人根本任務,全面貫徹黨的教育方針,不斷加強和改進黨建與思想政治工作,積極推進全面從嚴治黨和依法治校,進一步深化教育綜合改革,加快推進“雙一流”建設,實現學校高質量內涵式發展,辦好人民滿意的教育,努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,為實現中華民族偉大復興提供有力人才和智力支撐。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,福州大學包括黨政機構24個,教學科研機構23個,公共服務機構及直屬單位9個,其中:列2019年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

在職人數

福州大學

全額撥款事業單位

3211

三、部門主要工作總結

2019年,福州大學主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神和全國、全省教育大會精神,深入實施《中國教育現代化2035》和《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》,按照高質量發展根本要求,加強黨對學校工作的全面領導,落實立德樹人根本任務,加強和改進黨建與思想政治工作,推進全面從嚴治黨和依法治校,不斷深化教育綜合改革,加快教育現代化建設步伐,全面推進“雙一流”建設,以奮進的狀態書寫學??缭桨l展的“奮進之筆”,努力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)踐行初心使命,全面加強黨的建設。主題教育扎實開展;基層黨建工作不斷夯實;干部隊伍水平持續提升;全面從嚴治黨深入推進。

(二)發揮核心作用,全力推進“雙一流”建設。學科專業實力不斷增強;師資隊伍建設穩步推進;師資隊伍建設穩步推進;科技創新和社會服務能力顯著增強;對外合作交流廣泛開展;內部治理效能不斷提升。

(三)創新思政宣傳工作,牢牢守住意識形態陣地。思想政治工作不斷創新;意識形態工作不斷推進;宣傳文化工作成效顯著。思想政治工作不斷創新;意識形態工作不斷推進;宣傳文化工作成效顯著。

(四)改善辦學條件,著力完善保障體系。教師福利待遇穩步改善;服務保障能力持續提高;公共服務體系不斷完善。

(五)凝聚全校合力,努力構建和諧校園。統戰群團工作有序推進;離退休工作進一步加強;校園安全穩定持續鞏固。

第二部分 2019年度部門決算表

(部門決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出)

1.收入支出決算總表

收支決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

111,063.73

一、一般公共服務支出

1,964.04

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

69,128.66

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

1,281.20

五、教育支出

228,098.59

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

4,616.68

七、其他收入

25,541.92

七、文化旅游體育與傳媒支出

121.65



八、社會保障和就業支出

4,762.37



九、衛生健康支出

4,040.18



十、節能環保支出

219.53



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

27.91



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

1,426.33



十五、商業服務業等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、災害防治及應急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00



二十三、債務還本支出

0.00



二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

207,015.51

本年支出合計

245,277.27

用事業基金彌補收支差額

35,715.29

結余分配

0.00

年初結轉和結余

68,314.62

年末結轉和結余

65,768.15

合計

311,045.43

合計

311,045.43

注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

 

2.收入決算表

收入決算表

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費




欄次

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

207,015.51

111,063.73

0.00

69,128.66

35,865.33

1,281.20

0.00

25,541.92


201

一般公共服務支出

1,220.42

1,220.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

發展與改革事務

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他發展與改革事務支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

財政事務

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他財政事務支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力資源事務

1,044.42

1,044.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011008

引進人才費用

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力資源事務支出

1,019.50

1,019.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20114

知識產權事務

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011499

其他知識產權事務支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市場監督管理事務

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013804

市場監督管理專項

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

192,586.70

96,634.91

0.00

69,128.66

35,865.33

1,281.20

0.00

25,541.92


20502

普通教育

192,200.73

96,248.94

0.00

69,128.66

35,865.33

1,281.20

0.00

25,541.92


2050205

高等教育

192,195.73

96,243.94

0.00

69,128.66

35,865.33

1,281.20

0.00

25,541.92


2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育費附加安排的支出

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050999

其他教育費附加安排的支出

334.20

334.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

51.77

51.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

51.77

51.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科學技術支出

4,216.81

4,216.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20602

基礎研究

1,056.00

1,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060203

自然科學基金

696.00

696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060204

重點實驗室及相關設施

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060206

專項基礎科研

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20603

應用研究

596.90

596.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060302

社會公益研究

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060303

高技術研究

536.90

536.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技術研究與開發

1,140.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060402

應用技術研究與開發

820.00

820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060403

產業技術研究與開發

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20605

科技條件與服務

829.91

829.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060502

技術創新服務體系

829.91

829.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20608

科技交流與合作

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060801

國際交流與合作

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科學技術支出

549.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科學技術支出

549.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游體育與傳媒支出

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070111

文化創作與保護

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

4,626.38

4,626.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

4,586.38

4,586.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事業單位離退休

1,229.73

1,229.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,350.65

3,350.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役軍人管理事務

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082804

擁軍優屬

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業單位醫療

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

節能環保支出

124.21

124.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源節約利用

124.21

124.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源節約利用

124.21

124.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

資源勘探信息等支出

87.79

87.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21502

制造業

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造業支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工業和信息產業監管

81.97

81.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150510

工業和信息產業支持

81.97

81.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

3.支出決算表

支出決算表

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

245,277.27

156,440.02

87,485.35

0.00

1,351.90

0.00


201

一般公共服務支出

1,964.04

0.00

1,964.04

0.00

0.00

0.00


20104

發展與改革事務

199.03

0.00

199.03

0.00

0.00

0.00


2010499

其他發展與改革事務支出

199.03

0.00

199.03

0.00

0.00

0.00


20110

人力資源事務

1,754.50

0.00

1,754.50

0.00

0.00

0.00


2011008

引進人才費用

18.16

0.00

18.16

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力資源事務支出

1,736.34

0.00

1,736.34

0.00

0.00

0.00


20111

紀檢監察事務

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00


2011199

其他紀檢監察事務支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

228,098.59

147,819.47

78,927.22

0.00

1,351.90

0.00


20502

普通教育

227,951.60

147,819.47

78,780.23

0.00

1,351.90

0.00


2050205

高等教育

227,951.60

147,819.47

78,780.23

0.00

1,351.90

0.00


20506

留學教育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2050601

出國留學教育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育費附加安排的支出

140.99

0.00

140.99

0.00

0.00

0.00


2050999

其他教育費附加安排的支出

140.99

0.00

140.99

0.00

0.00

0.00


206

科學技術支出

4,616.68

0.00

4,616.68

0.00

0.00

0.00


20602

基礎研究

425.27

0.00

425.27

0.00

0.00

0.00


2060203

自然科學基金

303.21

0.00

303.21

0.00

0.00

0.00


2060204

重點實驗室及相關設施

56.37

0.00

56.37

0.00

0.00

0.00


2060206

專項基礎科研

65.69

0.00

65.69

0.00

0.00

0.00


20603

應用研究

167.59

0.00

167.59

0.00

0.00

0.00


2060302

社會公益研究

109.15

0.00

109.15

0.00

0.00

0.00


2060303

高技術研究

50.02

0.00

50.02

0.00

0.00

0.00


2060399

其他應用研究支出

8.41

0.00

8.41

0.00

0.00

0.00


20604

技術研究與開發

2,252.15

0.00

2,252.15

0.00

0.00

0.00


2060402

應用技術研究與開發

937.32

0.00

937.32

0.00

0.00

0.00


2060403

產業技術研究與開發

630.28

0.00

630.28

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果轉化與擴散

674.71

0.00

674.71

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技術研究與開發支出

9.84

0.00

9.84

0.00

0.00

0.00


20605

科技條件與服務

1,380.26

0.00

1,380.26

0.00

0.00

0.00


2060502

技術創新服務體系

1,150.00

0.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00


2060503

科技條件專項

206.50

0.00

206.50

0.00

0.00

0.00


2060599

其他科技條件與服務支出

23.75

0.00

23.75

0.00

0.00

0.00


20608

科技交流與合作

84.02

0.00

84.02

0.00

0.00

0.00


2060801

國際交流與合作

20.73

0.00

20.73

0.00

0.00

0.00


2060899

其他科技交流與合作支出

63.29

0.00

63.29

0.00

0.00

0.00


20609

科技重大項目

273.62

0.00

273.62

0.00

0.00

0.00


2060901

科技重大專項

273.62

0.00

273.62

0.00

0.00

0.00


20699

其他科學技術支出

33.77

0.00

33.77

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科學技術支出

33.77

0.00

33.77

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游體育與傳媒支出

121.65

0.00

121.65

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

121.65

0.00

121.65

0.00

0.00

0.00


2070111

文化創作與保護

121.65

0.00

121.65

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

4,762.37

4,580.38

181.99

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事務

29.38

0.00

29.38

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事務支出

29.38

0.00

29.38

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

4,730.99

4,580.38

150.61

0.00

0.00

0.00


2080502

事業單位離退休

1,374.38

1,229.73

144.65

0.00

0.00

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,350.65

3,350.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

5.97

0.00

5.97

0.00

0.00

0.00


20828

退役軍人管理事務

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2082804

擁軍優屬

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業單位醫療

4,040.18

4,040.18

0.00

0.00

0.00

0.00


211

節能環保支出

219.53

0.00

219.53

0.00

0.00

0.00


21110

能源節約利用

219.53

0.00

219.53

0.00

0.00

0.00


2111001

能源節約利用

219.53

0.00

219.53

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

27.91

0.00

27.91

0.00

0.00

0.00


21301

農業

27.91

0.00

27.91

0.00

0.00

0.00


2130199

其他農業支出

27.91

0.00

27.91

0.00

0.00

0.00


215

資源勘探信息等支出

1,426.33

0.00

1,426.33

0.00

0.00

0.00


21502

制造業

550.08

0.00

550.08

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造業支出

550.08

0.00

550.08

0.00

0.00

0.00


21505

工業和信息產業監管

863.80

0.00

863.80

0.00

0.00

0.00


2150510

工業和信息產業支持

863.80

0.00

863.80

0.00

0.00

0.00


21599

其他資源勘探信息等支出

12.46

0.00

12.46

0.00

0.00

0.00


2159999

其他資源勘探信息等支出

12.46

0.00

12.46

0.00

0.00

0.00


注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。


 

4.財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

金額單位:萬元

收       入

支       出


項      目

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



一、一般公共預算財政撥款

111,063.73

一、一般公共服務支出

1,964.04

1,964.04

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00




三、國防支出

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

105,277.65

105,277.65

0.00




六、科學技術支出

4,616.68

4,616.68

0.00




七、文化旅游體育與傳媒支出

121.65

121.65

0.00




八、社會保障和就業支出

4,762.37

4,762.37

0.00




九、衛生健康支出

4,040.18

4,040.18

0.00




十、節能環保支出

219.53

219.53

0.00




十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00




十二、農林水支出

27.91

27.91

0.00




十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00




十四、資源勘探信息等支出

1,426.33

1,426.33

0.00




十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00




十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00




二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00




二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00




二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00




二十三、債務還本支出

0.00

0.00

0.00




二十四、債務付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合計

111,063.73

本年支出合計

122,456.34

122,456.34

0.00









年初財政撥款結轉和結余

24,894.60

年末財政撥款結轉和結余

13,501.99

13,501.99

0.00


一、一般公共預算財政撥款

24,894.60






二、政府性基金預算財政撥款

0.00













總計

135,958.32

總計

135,958.32

135,958.32

0.00


注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

金額單位:萬元

項目

本年支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

小計

基本支出

項目支出


合計

1,224,563,360.36

403,284,197.81

821,279,162.55


201

一般公共服務支出

19,640,366.25

0

19,640,366.25


20104

發展與改革事務

1,990,343.09

0

1,990,343.09


2010499

其他發展與改革事務支出

1,990,343.09

0

1,990,343.09


20106

財政事務

0.00

0

0.00


2010699

其他財政事務支出

0.00

0

0.00


20110

人力資源事務

17,545,023.16

0

17,545,023.16


2011008

引進人才費用

181,630.00

0

181,630.00


2011099

其他人力資源事務支出

17,363,393.16

0

17,363,393.16


20111

紀檢監察事務

105,000.00

0

105,000.00


2011199

其他紀檢監察事務支出

105,000.00

0

105,000.00


205

教育支出

1,052,776,500.62

599,998,312.00

452,778,188.62


20502

普通教育

1,051,306,615.75

599,998,312.00

451,308,303.75


2050205

高等教育

1,051,306,615.75

599,998,312.00

451,308,303.75


2050299

其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00


20503

職業教育

0.00

0.00

0.00


2050399

其他職業教育支出

0.00

0.00

0.00


20506

留學教育

60,000.00

0.00

60,000.00


2050601

出國留學教育

60,000.00

0.00

60,000.00


20509

教育費附加安排的支出

1,409,884.87

0.00

1,409,884.87


2050999

其他教育費附加安排的支出

1,409,884.87

0.00

1,409,884.87


20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00


206

科學技術支出

46,166,755.74

0.00

46,166,755.74


20602

基礎研究

4,252,653.44

0.00

4,252,653.44


2060203

自然科學基金

3,032,129.25

0.00

3,032,129.25


2060204

重點實驗室及相關設施

563,673.25

0.00

563,673.25


2060206

專項基礎科研

656,850.94

0.00

656,850.94


20603

應用研究

1,675,859.35

0.00

1,675,859.35


2060302

社會公益研究

1,091,486.77

0.00

1,091,486.77


2060303

高技術研究

500,246.00

0.00

500,246.00


2060399

其他應用研究支出

84,126.58

0.00

84,126.58


20604

技術研究與開發

22,521,535.15

0.00

22,521,535.15


2060402

應用技術研究與開發

9,373,172.71

0.00

9,373,172.71


2060403

產業技術研究與開發

6,302,847.83

0.00

6,302,847.83


2060404

科技成果轉化與擴散

6,747,069.87

0.00

6,747,069.87


2060499

其他技術研究與開發支出

98,444.74

0.00

98,444.74


20605

科技條件與服務

13,802,576.40

0.00

13,802,576.40


2060502

技術創新服務體系

11,500,031.25

0.00

11,500,031.25


2060503

科技條件專項

2,065,014.63

0.00

2,065,014.63


2060599

其他科技條件與服務支出

237,530.52

0.00

237,530.52


20608

科技交流與合作

840,200.27

0.00

840,200.27


2060801

國際交流與合作

207,281.32

0.00

207,281.32


2060899

其他科技交流與合作支出

632,918.95

0.00

632,918.95


20609

科技重大項目

2,736,195.70

0.00

2,736,195.70


2060901

科技重大專項

2,736,195.70

0.00

2,736,195.70


20699

其他科學技術支出

337,735.43

0.00

337,735.43


2069999

其他科學技術支出

337,735.43

0.00

337,735.43


207

文化旅游體育與傳媒支出

1,216,519.37

0.00

1,216,519.37


20701

文化和旅游

1,216,519.37

0.00

1,216,519.37


2070111

文化創作與保護

1,216,519.37

0.00

1,216,519.37


208

社會保障和就業支出

47,623,713.62

33,506,500.00

14,117,213.62


20802

民政管理事務

293,787.62

0.00

293,787.62


2080299

其他民政管理事務支出

293,787.62

0.00

293,787.62


20805

行政事業單位離退休

47,309,926.00

33,506,500.00

13,803,426.00


2080502

事業單位離退休

13,743,776.00

0.00

13,743,776.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

33,506,500.00

33,506,500.00

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

59,650.00

0.00

59,650.00


20828

退役軍人管理事務

20,000.00

0.00

20,000.00


2082804

擁軍優屬

20,000.00

0.00

20,000.00


210

衛生健康支出

40,401,800.00

33,603,916.21

6,797,883.79


21011

行政事業單位醫療

40,401,800.00

33,603,916.21

6,797,883.79


2101102

事業單位醫療

40,401,800.00

33,603,916.21

6,797,883.79


211

節能環保支出

2,195,330.20

0.00

2,195,330.20


21110

能源節約利用

2,195,330.20

0.00

2,195,330.20


2111001

能源節約利用

2,195,330.20

0.00

2,195,330.20


213

農林水支出

279,063.10

0.00

279,063.10


21301

農業

279,063.10

0.00

279,063.10


2130199

其他農業支出

279,063.10

0.00

279,063.10


215

資源勘探信息等支出

14,263,311.46

0.00

14,263,311.46


21502

制造業

5,500,779.68

0.00

5,500,779.68


2150299

其他制造業支出

5,500,779.68

0.00

5,500,779.68


21505

工業和信息產業監管

8,637,963.38

0.00

8,637,963.38


2150510

工業和信息產業支持

8,637,963.38

0.00

8,637,963.38


21599

其他資源勘探信息等支出

124,568.40

0.00

124,568.40


2159999

其他資源勘探信息等支出

124,568.40

0.00

124,568.40


220

自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00


22002

海洋管理事務

0.00

0.00

0.00


2200299

其他海洋管理事務支出

0.00

0.00

0.00


注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

金額單位:萬元

項      目

合       計

經濟分類科目編碼

科目名稱

合           計

122,456.34

301

工資福利支出

46,313.05

302

商品和服務支出

30,029.86

303

對個人和家庭的補助

18,991.88

309

資本性支出(基本建設)

0.00

310

資本性支出

27,121.55

311

對企業補貼(基本建設)

0.00

312

對企業補貼

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

金額單位:萬元

人員經費

公用經費


經濟分類科目
  編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
  編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
  編碼

科目名稱

金額




301

工資福利支出

40,328.42

302

商品和服務支出

14,093.00

310

資本性支出

8,353.87


30101

  基本工資

15,431.78

30201

  辦公費

120.44

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30102

  津貼補貼

1,673.82

30202

  印刷費

269.71

31002

  辦公設備購置

1,097.53


30103

  獎金

19.88

30203

  咨詢費

35.23

31003

  專用設備購置

7,073.19


30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

2.28

31005

  基礎設施建設

0.00


30107

  績效工資

1,712.71

30205

  水費

601.05

31006

  大型修繕

0.00


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

5,357.32

30206

  電費

2,274.66

31007

  信息網絡及軟件購置更新

74.34


30109

  職業年金繳費

2,275.52

30207

  郵電費

92.48

31008

  物資儲備

0.00


30110

職工基本醫療保險繳費

3,106.52

302019

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00


30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

2,591.99

31010

  安置補助

0.00


30112

  其他社會保障繳費

254.80

30211

  差旅費

622.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


30113

  住房公積金

9,559.77

30212

  因公出國(境)費用  

23.32

31012

  拆遷補償

0.00


30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

3,935.20

31013

  公務用車購置

0.00


30199

  其他工資福利支出

936.30

30214

  租賃費

93.99

31019

  其他交通工具購置

0.00


303

對個人和家庭的補助

5,845.10

30215

  會議費

25.11

31021

  文物和陳列品購置

0.00


30301

  離休費

683.24

30216

  培訓費

9.96

31022

  無形資產購置

0.00


30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

31.93

31099

  其他資本性支出

108.81


30303

  退職(役)費

17.23

30218

  專用材料費

810.67

312

對企業補助

0.00


30304

  撫恤金

306.99

30224

  被裝購置費

0.00

31201

  資本金注入

0.00


30305

  生活補助

11.95

30225

  專用燃料費

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

331.87

31204

  費用補貼

0.00


30307

  醫療費補助

679.79

30227

  委托業務費

456.67

31205

  利息補貼

0.00


30308

  助學金

1,297.21

30228

  工會經費

399.65

31299

  其他對企業補助

0.00


30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

51.48

399

其他支出

0.00


30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

49.94

39906

  贈與

0.00


30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2,848.70

30239

  其他交通費用

91.97

39907

  國家賠償費用支出

0.00





30240

  稅金及附加費用

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00





30299

  其他商品和服務支出

1,171.41

39999

  其他支出

0.00





307

債務利息支出

0.00








30701

  國內債務付息

0.00








30702

  國外債務付息

0.00








30703

  國內債務發行費用

0.00








30704

  國外債務發行費用

0.00





人員經費合計

46,173.52

公用經費合計

22,446.87


注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表













編制單位:





金額單位:萬元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出



欄次

1

4

7

8

11

12


合計








注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

9.機構運行信息表

機構運行信息表

編制單位:


金額單位:萬元

項  目

統計數

項  目

統計數

一、“三公”經費支出

二、機關運行經費

0.00

(一)支出合計

180.12

(一)行政單位

0.00

  1.因公出國(境)費

79.85

(二)參照公務員法管理事業單位

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

50.22

三、國有資產占用情況

--

(1)公務用車購置費

0.00

(一)車輛數合計(輛)

56

(2)公務用車運行維護費

50.22

  1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

0

  3.公務接待費

50.05

  2.主要領導干部用車

2

(1)國內接待費

50.05

  3.機要通信用車

5

其中:外事接待費

5.60

  4.應急保障用車

0

(2)國(境)外接待費

0.00

  5.執法執勤用車

0

(二)相關統計數

--

  6.特種專業技術用車

0

  1.因公出國(境)團組數(個)

7

  7.離退休干部用車

4

  2.因公出國(境)人次數(人)

24

  8.其他用車

45

  3.公務用車購置數(輛)

0

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

381

  4.公務用車保有量(輛)

56

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

23

  5.國內公務接待批次(個)

500

四、政府采購支出信息

--

其中:外事接待批次(個)

39

(一)政府采購支出合計

27,846.30

  6.國內公務接待人次(人)

834

     1.政府采購貨物支出

22,117.87

其中:外事接待人次(人)

93

     2.政府采購工程支出

453.77

  7.國(境)外公務接待批次(個)

0

     3.政府采購服務支出

5,274.65

  8.國(境)外公務接待人次(人)

0

(二)政府采購授予中小企業合同金額

0.00



其中:授予小微企業合同金額

0.00






注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年福州大學年初結轉和結余68,314.62萬元,本年收入207,015.51萬元,本年支出245,277.27萬元,事業基金彌補收支差額35,715.29萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余65,768.15萬元。

(一)2019年收入207,015.51萬元,比2018年決算數增加206,284.79 萬元,增長11.07%,具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入111,063.73萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。

3.事業收入69,128.66萬元。

4.經營收入1,281.20萬元。

5.上級補助收入0.00萬元。

6.附屬單位上繳收入0.00萬元。

7.其他收入25,541.92萬元。

(二)2019年支出245,277.27萬元,比2018年決算數增加362707.66 萬元,增長17.35%,具體情況如下:

1.基本支出156,440.03萬元。其中,人員支出102,365.29萬元,公用支出54,074.74萬元。

2.項目支出87,485.35萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出1,351.90萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2019年一般公共預算撥款支出122,456.34萬元,比上年決算數增加12540.50萬元,增長11.41%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)一般公共服務支出1,964.04 萬元,較上年決算數增加732.19萬元,增長59.44%。主要原因是我校一般公共服務支出投入增大。

(二)教育支出105,277.65萬元,較上年決算數增加8,997.21萬元,增長9.34%。主要原因是高等教育支出投入增大。

(三)科學技術支出4,616.68萬元,較上年決算數增加1,286.91萬元,增長38.65%。主要原因是我??蒲惺聵I開展支出增多。

(四)文化旅游體育與傳媒支出121.65萬元,較上年決算數增減少72.11萬元,下降37.22%。主要原因是我校部分文化旅游體育與傳媒為科研事業的部分內容。

(五)社會保障和就業支出4,762.37萬元,較上年決算數增加503.79萬元,增長11.83%。主要原因是我校承擔有關社會保險及部分民政管理科研支出增多。

(六)衛生健康支出4,040.18萬元,較上年決算數增加169.64萬元,增長4.38%。主要原因是我校承擔醫療保險及有關醫療費等支出增多。

(七)節能環保支出219.53萬元,較上年決算數增加142.17萬元,增長183.78%。主要原因是我校有關節能環保支出科研事業開展支出增多。

(八)農林水支出27.91萬元,較上年決算數減少2.91萬元,下降9.45%。主要原因是我校有關農林水科研項目減少。

(九)資源勘探信息等支出1,426.33萬元,較上年決算數增加822.52萬元,增長136.22%。主要原因是我校有關資源勘探信息科研逐步擴展。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出68,620.39萬元,其中:

(一)人員經費46,173.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費22,446.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出180.12萬元,比年初預算的226.65萬元下降20.53%。主要原因是我校嚴格控制“三公”經費。具體情況如下:
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出79.85萬元,比年初預算的80萬元下降0.19%。全年安排本部門組織的出國團組7個;全年因公出國(境)累計24人次。主要是我校嚴格控制非學術性因公出國,每年因公出國支出均控制在預算額度內。

(二)公務用車購置及運維費支出50.22萬元,比年初預算的82.65萬元下降39.24%,主要是我校本著厲行節約的原則,控制公務用車運行費用。其中:公務用車運維費支出50.22萬元,比年初預算的82.65萬元下降39.24%,主要是我校本著厲行節約的原則,控制公務用車運行費用。截至2019年12月31日,本部門公務用車保有量為56輛。

(三)公務接待費支出50.05萬元,比年初預算的64萬元下降21.88%。主要是自開展貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等精神后,我校嚴控“三公經費”支出,公務接待費控制效果顯著。累計接待500批次、834人次。

六、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2019年度政府采購支出總額27,846.30萬元,其中:政府采購貨物支出22,117.87萬元、政府采購工程支出453.77萬元、政府采購服務支出5,274.65萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛56輛,其中:部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車5輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車4輛、其他用車45輛;單價50萬元(含)以上通用設備381臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備23臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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